Publicación: Lineamientos de control para optimizar el ciclo de compras, cuentas por pagar, y pagos de la empresa Centro Médico Valle De San Diego, C.A.
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Fecha
2018-01-31
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Resumen
La presente investigación tiene como objeto proponer lineamientos de control para optimizar el ciclo de compras de la empresa Centro Médico Valle de San Diego, C.A a través del control interno, con la finalidad de efectuar adecuadamente la recepción de la factura, los registros contables y el pago. El control interno es integrado a los procesos con la finalidad de salvaguardar los activos, así como detectar posibles desviaciones y aplicar los correctivos necesarios. En cuanto a la metodología aplicada, será de tipo proyecto factible, apoyado en un estudio de campo descriptivo, cuya población estará conformada por cuatro (04) personas involucradas directamente, y la muestra representativa estará integrada por la misma población. Por otro lado, los instrumentos de recolección de datos a aplicar serán la entrevista a través de del cuestionario contenido de preguntas dicotómicas cerradas y observación directa. Los resultados obtenidos se analizarán y se expondrán los factores externos e internos con el objeto de obtener estrategias que permitan darle solución a la problemática existente. Se contará con el recurso humano de la población antes mencionada, el de la Br. María Fernanda Casadiego López, y la del Lcdo. Daniel Mariño. Se utilizarán recursos institucionales donde participa la empresa objeto de estudio y la Universidad José Antonio Páez. De recursos materiales necesarios para la implementación del instrumento y la elaboración y presentación final de la presente investigación. Y del recurso tiempo, contando con dos (02) semestres académicos regulares para la elaboración del presente proyecto de trabajo de grado.
Palabras clave
CIENCIAS SOCIALES::Contaduría Pública::Control Interno