Publicación:
Plan estratégico de control interno para el mejoramiento de las operaciones en caja chica de la empresa Proservig Servicios Integrales C.A.

dc.contributor.authorRocelys Agrinzones
dc.contributor.authorHugo Salinas
dc.date.accessioned2023-11-22T20:23:24Z
dc.date.available2023-11-22T20:23:24Z
dc.date.issued2020-01-01
dc.description.abstractLas empresas controlan, coordinan y planifican todos aquellos movimientos que se realizan en la organización o departamento específico, teniendo en cuenta que es de mucha importancia para el buen funcionamiento administrativo, contable y operacional de la empresa. La siguiente investigación, está dirigida a proponer un plan estratégico de control interno para el desarrollo efectivo de las actividades de caja chica en la empresa Proservig Servicios Integrales C.A., para el buen manejo y el desembolso inmediato de dinero, el cual conlleva una gran responsabilidad para el beneficio y operatividad de la empresa, donde se presenta ciertas irregularidades en los arqueos realizados, teniendo como resultado faltantes consecutivos y déficit en la documentación soportada por las transacciones. El estudio, se enmarca en la modalidad de proyecto factible, debido a que propone una solución viable a un problema. Los objetivos planteados, se desarrollaron mediante una investigación de campo, utilizando el instrumento de cuestionario, tomando como población y muestra al personal administrativo y contable, a fin de profundizar en la problemática analizada. Una vez aplicada las técnicas e instrumentos de recolección de información, se procedió a presentar análisis e interpretación de los resultados obtenidos, determinando las fortalezas y debilidades del área de caja chica con el fin de establecer las pautas, que conlleven al desarrollo de la propuesta, basada en el diseño de un plan estratégico de control interno para el mejoramiento de las operaciones en caja chica, lo cual ayudará al incremento en la eficiencia organizacional y la solución del problema existente en la empresa, evitando un impacto directo en la finanzas de la organización.
dc.identifier.urihttps://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/4768
dc.subjectCIENCIAS SOCIALES::Contaduría Pública::Gerencia financiera
dc.subjectCIENCIAS SOCIALES::Contaduría Pública
dc.subjectCIENCIAS SOCIALES::Contaduría Pública::Control Interno
dc.titlePlan estratégico de control interno para el mejoramiento de las operaciones en caja chica de la empresa Proservig Servicios Integrales C.A.
dspace.entity.typePublication
local.tgrado.tutorLcda. Nelly Galeazzi
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