Publicación: Estrategia De Control Interno En Compra De Bienes Inmuebles Del Departamento De Finanzas De La Empresa R/MAX Partners
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Fecha
2020-02-07
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Resumen
La intensión de esta investigación es proponer estrategia de control interno en compra de bienes inmuebles del departamento de finanzas de la empresa REMAX PARTNERS. El estudio corresponde a una investigación aplicada con un enfoque cualitativo, enmarcado bajo la modalidad de proyecto factible sustentado en una investigación de campo descriptiva, no experimental, realizado en tres fases: Diagnostico, factibilidad y diseño de la propuesta. La muestra estuvo conformada por 5 personas. A quienes se le aplicó una encuesta mediante un cuestionario estructurado de forma dicotómica preguntas cerradas Si o No. Para la validez del instrumento se recorrió a tres expertos y para la confiabilidad se aplicó el coeficiente de Alfa de Crobach. Para el análisis de los datos se organizaron en forma descriptiva en función a la variable en estudio los cuales se presentaron en términos de frecuencia y porcentajes, ordenándose los resultados según las respuestas de cada ítem en los cuadros estadísticos gráficos circulares, lo que permitió la descripción de la situación mediante el diagnostico donde se destacar la situación actual de las compras de inmuebles en el control interno, identificar las debilidades que se presentan en el proceso de compra de inmuebles. Con base a los resultados a obtener indicaran las fallas que se presentan actual de la empresa y proporcionara un detalle de la cantidad máxima o mínima requerida para que pueda existir un óptimo desempeño en lo que se refiere a la ejecución de compras de bienes inmuebles siendo específicos en el desarrollo interno de dichas compras, con el propósito de poder diseñar las estrategias de control interno en compra de bienes inmuebles necesaria.
Palabras clave
CIENCIAS SOCIALES::Contaduría Pública::Control Interno