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Lineamientos para optimizar el control interno del departamento de tesorería de la empresa Corporación Hilar, C.A.

dc.contributor.authorMariana Coronel
dc.date.accessioned2024-01-17T14:49:26Z
dc.date.available2024-01-17T14:49:26Z
dc.date.issued2018-11-17
dc.description.abstractEl presente trabajo de grado señala la importancia que tiene el control del efectivo en el área de tesorería de la empresa Corporación Hilar, C.A., debido a que no maneja un control y planificación estratégica razonable de las actividades relacionadas con las entradas y salidas de efectivo. El objetivo principal consiste en proponer lineamientos para la optimización del control interno en el Departamento de Tesorería de la Empresa Corporación Hilar, C.A. Una vez obtenida la información procedente de las técnicas de recolección, se procederá a la clasificación y agrupación de la misma para luego ser codificada, tabulada y analizada hasta llegar a resultados concretos y su respectiva interpretación con el propósito de proponer lineamientos para la optimización del Control Interno en el Departamento de Tesorería de la Empresa Corporación Hilar, C.A. Finalmente, se presentan los recursos humanos, institucionales, materiales necesarios para llevar a cabo el proceso investigativo
dc.identifier.urihttps://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/6099
dc.subjectCIENCIAS SOCIALES::Contaduría Pública::Control Interno
dc.subjectCIENCIAS SOCIALES::Contaduría Pública::Tesorería
dc.titleLineamientos para optimizar el control interno del departamento de tesorería de la empresa Corporación Hilar, C.A.
dspace.entity.typePublication
local.tgrado.tutorAndreina Gutiérrez
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