Publicación: Plan de auditoría interna para el control contable del flujo de efectivo en la empresa Multiservicios Ortiz y San Luis, C.A.
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Fecha
2019-10-23
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Resumen
La presente investigación tiene como objetivo general un Plan de Auditoría Interna para el control Contable del Flujo de Efectivo en la empresa Multiservicios Ortiz y San Luis, C.A. Esta organización precisa realizar una revisión de auditoría al rubro del flujo de efectivo para identificar los riesgos y así detectar sus debilidades, prevenir fraudes o posibles errores. Metodológicamente, la investigación se ubica en la modalidad de proyecto factible, apoyada en un diseño de campo no experimental. Como técnicas de recolección de información se empleará la encuesta, mediante un cuestionario aplicado a la población objeto de estudio para conocer la situación actual que presenta la empresa en cuanto al manejo del flujo de efectivo. Otra técnica a emplear será la observación directa, a través de una lista de cotejo para determinar los procesos de la auditoría interna relacionados con el control contable del flujo de efectivo en la empresa Multiservicios Ortiz y San Luis, C.A. Luego de aplicar las diferentes técnicas de recolección de datos, se procederá a la clasificación y agrupación de la información para luego ser codificada, tabulada y analizada hasta llegar a resultados concretos y su respectiva interpretación. Seguidamente, se elaboró la propuesta de procedimientos relacionados con el tratamiento con la información obtenida se diseñará un Plan de Auditoría Interna para el control Contable del Flujo de Efectivo en la empresa Multiservicios Ortiz y San Luis, C.A. Finalmente, se muestran las conclusiones y las recomendaciones del estudio.
Palabras clave
CIENCIAS SOCIALES::Contaduría Pública::Flujo de caja