Proyecto de Investigación: Procedimientos de control interno en las operaciones del área de cuentas por pagar de la empresa Insumaca Hogar, C.A
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Introduccion
El presente informe de pasantías, “Procedimientos de control interno dirigidos a las operaciones del área de cuentas por pagar de la empresa Insumaca Hogar, C.A en Valencia Estado Carabobo”, presento el caso de estudio de una organización que no cuenta con un manejo adecuado de sus cuentas por pagar a proveedores y productores, generando como consecuencia que exista incertidumbre sobre la efectividad de la forma con se realizan las relaciones comerciales con sus proveedores. El presente informe tuvo como objetivo general proponer procedimientos de control interno dirigidos a las operaciones del área de cuentas por pagar de la empresa Insumaca Hogar, C.A en Valencia Estado Carabobo. Teóricamente se fundamento en conceptos y teorías relacionados al área de Auditoría, Controles Internos y Cuentas por Pagar. De acuerdo con la metodología utilizada, el informe se trabajó mediante fases metodológicas. Después de aplicado los instrumentos de recolección de datos y recogida la información se diseño la propuesta de los procedimientos de control interno para la empresa Insuma Hogar C.A., donde se pudo concluir que aplicados estos procedimientos y normas se contribuirá a facilitar a las personas responsables de la misma, observar de una forma general, organizada y secuencial la manera de cómo realizan sus actividades rutinarias del departamento de cuentas por pagar.
Palabras clave
CIENCIAS SOCIALES::Contaduría Pública::Control Interno
CIENCIAS SOCIALES::Contaduría Pública::Créditos y Cobranzas
CIENCIAS SOCIALES::Contaduría Pública::Créditos y Cobranzas